岗位描述:
1、加强与各子公司的沟通,协调集团总部与子公司财务工作,指导各子公司建立内部核算体系,健全财务管理的规章制度,并监督检查落实情况;
2、负责监督各子公司预算、结算报告上报情况及执行情况;
3、负责监督各子公司财务报表、财务分析上报情况,并分析各子公司经营业绩;
4、通过各子公司了解其所在地国内及东南亚税收政策,定期更新《各国税务申报要求明细表》;
5、负责督促各子公司提交税务筹划,并监督其实施情况;
建立初步的集团内部审计体系,逐步实现内审的监督职责与咨询职责;
6、通过审计监察等手段,监管各企业的生产经营状况;
7、负责各子公司经济事项的监督审核,规范经营行为,指导检查各子公司的财务工作;
8、办理集团领导交办的其他工作。
任职要求:
1、财务、金融等专业本科及以上学历,拥有会计师(审计师)或经济师职称优先;
2、能用英文进行书面及口语沟通
3、了解生产型和一般贸易型企业经营流程,熟悉财务预算、成本分析;
4、有审计工作经验,熟悉内部控制及制度审计与制度建设相关工作经验;
5、团队协作意识强,逻辑思维能力强,善于沟通协调,有原则但不失机变;
6、能适应出差。